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Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-SA19GYR120N4311-110237-10122493

Importe total

23,001.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-SA19GYR120N4311-110237 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Monto

23,001.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,526.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,475.1 pesos mexicanos (12.1 %)

Período de ejecución

22 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10122493

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

550.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

570.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-19.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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