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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA019GYR035N28-D155006-11355637

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,113,600 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035N28-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,113,600 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1 millones pesos mexicanos (1,000,017.857 MXN)

Sobrecosto estimado

113,582.1 pesos mexicanos (11.4 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2015 a 30 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355637

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

3,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,333.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-133 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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