Importe total
7,530.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: PEGAMENTO DE CONTACTO
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T12,13-D130063 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV (RFC: OCO091110JMA)
Monto
7,530.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,001.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,528.8 pesos mexicanos (88.2 %)
Período de ejecución
7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10798542
Cantidad
72 unidades
Precio unitario
90.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
55.6 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
34.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación