Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IAR059-N25-2013-D140002-11090064

Importe total

41,412 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IAR059-N25-2013-D140002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

41,412 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

38,251.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,160.4 pesos mexicanos (8.26 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11090064

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

2,975 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,187.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-213 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad