Importe total
322,832.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IAR059-N25-2013-D140002 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)
Monto
322,832.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
310,417 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
12,415.7 pesos mexicanos (4 %)
Período de ejecución
13 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11090055
Cantidad
96 unidades
Precio unitario
2,899 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-335 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación