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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E5318B-D188056-19012409

Importe total

519.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PELOTA DE GEL

Proveedor(es)

ORTEGA PINEDA JUANA MARIA (RFC: OEPJ490210HWA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E5318B-D188056 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ORTEGA PINEDA JUANA MARIA (RFC: OEPJ490210HWA)

Monto

519.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

447.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

71.6 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

24 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19012409

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

29.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

29.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.000000381 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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