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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10T8314A-D140059-11180681

Importe total

14,085.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de mayo de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

ATC DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: ANX941119SM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10T8314A-D140059 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ATC DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: ANX941119SM4)

Monto

14,085.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,189.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,895.8 pesos mexicanos (25.9 %)

Período de ejecución

14 de mayo de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180681

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

1,214.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,119 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

95.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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