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Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-019GYR025I239-1-D110070-9887847

Importe total

382,490.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: KIT FOTOCONDUCTOR

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-019GYR025I239-1-D110070 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

382,490.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

653,700.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-271,000 pesos mexicanos (-41.5 %)

Período de ejecución

16 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9887847

Productos

Cantidad

719 unidades

Precio unitario

458.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

909.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-451 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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