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Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-064-08-180433-10000798

Importe total

125,871.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO CON TONER

Proveedor(es)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-064-08-180433 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Monto

125,871.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

105,095.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

20,776.4 pesos mexicanos (19.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10000798

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

3,648.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,503.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

145.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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