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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146-9989557

Importe total

24,290.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: ZAPATILLAS PARA GIMNASIA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Monto

24,290.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,940 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,350.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

10 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989557

Productos

Nombre

TALLA 22.

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

349 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

349 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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