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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146-9989553

Importe total

230,840 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARRILES DE 25 MT

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Monto

230,840 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

216,666.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,173.3 pesos mexicanos (6.54 %)

Período de ejecución

10 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989553

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

9,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

10,833.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-883 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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