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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146-9989552

Importe total

32,480 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CUERDA PARA SALTAR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Monto

32,480 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,139.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,340.2 pesos mexicanos (46.7 %)

Período de ejecución

10 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989552

Productos

Cantidad

500 unidades

Precio unitario

56 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

11.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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