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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146-10120714

Importe total

2,030 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PELOTA DE VINIL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016N109=11-1110146 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S. A. DE C. V. (RFC: CEM0902033Q8)

Monto

2,030 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

957.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,072.9 pesos mexicanos (112.1 %)

Período de ejecución

10 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10120714

Productos

Nombre

NO. 8.

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

17.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.57 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

7.93 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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