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D0P1733

RESUMEN DEL CONTRATO AA-050GYR030-E218-2020-2380816

Importe total

891,359.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2020 y el 26 de junio de 2020

Descripción

OVEROL CON CAPUCHA Y BOTAS. DE TELA DE BARRERA, NO TEJIDA, SIN LAMINAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. QUE OFREZCA BARRERA CONTRA PARTICULAS HASTA DE 10 MICRAS DE TAMAÑO. COSTURAS COSIDAS. CAPUCHA CON ELASTICO ALREDEDOR DE LA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR030-E218-2020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR030 )

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

2 de junio de 2020 - 5 de junio de 2020

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

ADQUISICION GPO 060 INSUMOS MATERIAL DE CURACION COVID EVENTO SEMANAL COMPRANET

Título de la adjudicación

D0P1733

Título del contrato

D0P1733

Proveedor(es/as)

JOAQUIN DIESTRO MONTAÑO

Monto

891,359.5 pesos mexicanos

Fecha de firma

15 de junio de 2020

Período de ejecución

15 de junio de 2020 a 26 de junio de 2020

Código interno de la adjudicación

2380816

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

24 de abril de 2022

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER

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